問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)轉(zhuǎn)款給對(duì)方,但是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,怎么做賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/27 23:14
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款,開(kāi)了借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2022 05/27 23:17
84785013
2022 05/27 23:18
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那什么時(shí)候用呢?不用這個(gè)嗎
大賀老師
2022 05/27 23:18
其他應(yīng)收款也可以
大賀老師
2022 05/27 23:18
你好,沒(méi)有區(qū)別的同學(xué)
84785013
2022 05/27 23:19
如果是收入和進(jìn)貨那些能用其他應(yīng)收應(yīng)付嗎
大賀老師
2022 05/27 23:20
你好同學(xué),可以的同學(xué)
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