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問題已解決
當(dāng)月只開了一張跨年負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問需要計(jì)提稅金嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不交稅的。不用計(jì)提。
2022 05/27 15:48
84785013
2022 05/27 16:59
未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù)需要處理嗎
玲老師
2022 05/27 17:09
你需要看一下明細(xì),是不是記錯(cuò)了?
84785013
2022 05/27 18:14
老師,這是21年和22年1-3月未交增值稅和銷項(xiàng)稅的數(shù)據(jù),能幫我看一下嗎
84785013
2022 05/27 18:15
還有這一張數(shù)據(jù)
玲老師
2022 05/27 18:16
您好。您好,你發(fā)給我這個(gè)圖是銷項(xiàng)的稅額。是需要看期末結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的貸方數(shù)。
玲老師
2022 05/27 18:16
。也就是說,你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)。
84785013
2022 05/28 08:54
老師,前面他們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅是在借方,這不對(duì)吧
玲老師
2022 05/28 08:58
你好,。你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候未交增值稅,在借方對(duì)的
。您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候未交增值稅,在借方對(duì)的。
84785013
2022 05/28 09:23
開出銷項(xiàng)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,老師正常分錄不應(yīng)該是這樣嗎
玲老師
2022 05/28 09:23
是的,分錄是這樣處理正確。
84785013
2022 05/28 09:24
憑證上銷項(xiàng)稅額在貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)稅額還是在貸方
玲老師
2022 05/28 09:32
那你那你看看你結(jié)轉(zhuǎn)的金額,對(duì)不對(duì)?。你上面發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的。
84785013
2022 05/28 09:35
老師,麻煩你看一下后面上傳的兩張圖片,他們做的兩筆分錄是正確的嗎
玲老師
2022 05/28 09:43
第二個(gè)圖收入的對(duì),第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的不對(duì)。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按你最后面文字,這個(gè)是正確。
84785013
2022 05/28 09:44
老師,金額是沒有問題,主要是想讓你看一下圖片,憑證是他們做的分錄,我覺得不對(duì),結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅不應(yīng)該是在貸方嗎,他們是記在借方
玲老師
2022 05/28 09:46
這個(gè)。這個(gè)分路對(duì)。。你后面發(fā)的圖,第二個(gè)圖的錯(cuò)誤。
開出銷項(xiàng)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,
84785013
2022 05/28 09:51
既然是他們結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄錯(cuò)誤,所以21年的銷項(xiàng)稅額和未交增值稅年末余額數(shù)是不對(duì)的吧
玲老師
2022 05/28 09:56
。如果你是按帳上錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄交稅,那就是錯(cuò)的。
玲老師
2022 05/28 09:56
。一般納稅人是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額交稅。
84785013
2022 05/28 10:04
那現(xiàn)在還能改正嗎
84785013
2022 05/28 10:08
1月份按正常數(shù)繳納稅金,由于借貸方向錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)在期末余額還有數(shù)在那里
玲老師
2022 05/28 10:10
您好。您好,。先把錯(cuò)誤的分錄紅沖按照正確的分錄做。然后看一下是多交稅了還是少交稅了?在對(duì)應(yīng)更正申報(bào)表。
84785013
2022 05/28 10:14
已經(jīng)匯算清繳了,更正申報(bào)是不是得去稅務(wù)局
玲老師
2022 05/28 10:17
。是的,先聯(lián)系稅務(wù)局,然后再更正申報(bào)。
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