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老師好,想請(qǐng)問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄

84784963| 提問時(shí)間:2022 05/25 20:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好! 借以前年度損益調(diào)整(增值稅和附加稅) 營業(yè)外支出(滯納金) 貸銀行存款
2022 05/25 21:02
易 老師
2022 05/25 21:02
1、增值稅 借庫存或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
84784963
2022 05/25 21:15
兩種都可以嗎?
84784963
2022 05/25 21:22
這個(gè)是補(bǔ)交的明細(xì),附加稅怎么處理?麻煩老師給寫個(gè)分錄可以嗎?
易 老師
2022 05/25 21:27
增值稅就按下面第2個(gè)分錄,增值稅以外的按合計(jì)按上面的分錄填
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