問題已解決

老師,2021年9月份有一筆勞務(wù)費(fèi)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,現(xiàn)在怎么處理

84784953| 提問時間:2022 05/25 17:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借: 以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整-XXX成本
2022 05/25 17:21
84784953
2022 05/25 17:26
那筆分錄也做錯了,應(yīng)該是付勞務(wù)費(fèi)的,但是放錯到其他應(yīng)付款去了,可以沖紅嗎
易 老師
2022 05/25 17:47
你好,可以的, 沒問題
84784953
2022 05/26 09:13
沖紅后,正確分錄也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?
易 老師
2022 05/26 09:25
您好,是的,一般是這樣子操作
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