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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,10號我們已經(jīng)發(fā)過工資了,但是昨天交社保,基數(shù)上調(diào)了,應(yīng)該怎么做社保分錄啊 老師,我們管理費(fèi)用精確到每個(gè)部門。 老師管理費(fèi)用,分個(gè)人部分保險(xiǎn)和單位部分保險(xiǎn),按照那個(gè)分錄也不平啊 而且是工資已發(fā)放,昨天交的社保 ( 借管理費(fèi)用 -社保 ; 銷售費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬- 社保; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 )
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速問速答你好 ; 借管理費(fèi)用 -社保 ; 銷售費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬- 社保; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 ; 分錄就是這樣做的 ; 你其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 ;發(fā)工資扣除就行了 以后發(fā)就扣除 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2022 05/25 10:42
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