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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司去年暫估了90萬 匯算清繳前只收回了70萬的成本票 還有20萬未收回 需要交稅 今年涉及的分錄怎么做呀 老師
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速問速答你好,你去年借的借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估,那咱今年的話就借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤20萬。
2022 05/25 10:31
李霞老師
2022 05/25 10:31
然后你匯算清繳的時(shí)候,把那個(gè)成本稅收金額減少20萬元,要做納稅調(diào)整,在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表里。
84784964
2022 05/25 10:34
老師 去年的暫估是不是必須通過利潤分配-未分配利潤調(diào)賬 不能直接借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
李霞老師
2022 05/25 10:38
你好同學(xué),對(duì)的,因?yàn)榭缒炅?,所以必須通過利潤分配的。
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