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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入在今年,用以前年度損益,現(xiàn)在做21年匯算清繳怎么填報(bào)?
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
招待費(fèi)第三行
賬載金額
2022 05/25 09:30
84785005
2022 05/25 09:31
賬載金額填0?
郭老師
2022 05/25 09:32
你好,賬載金額填寫你二一年的招待費(fèi),加上這個(gè)1000年度損益調(diào)整的。
84785005
2022 05/25 09:35
還是看不懂你說的,比如我發(fā)生5000的業(yè)務(wù)招待費(fèi),21年沒入賬,22年借:以前年度損益調(diào)整5000,貸業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000,那么現(xiàn)在填21年的匯算清繳,賬載金額填多少,請老師認(rèn)真看問題
郭老師
2022 05/25 09:36
你好,賬載金額填寫5000
你二一年有做招待費(fèi)嗎?如果沒有做的話,填寫這個(gè)5000就可以的
84785005
2022 05/25 09:41
賬載金額不是賬面上的數(shù)據(jù)嗎,我21年年沒入賬,賬上哪來的數(shù)?
郭老師
2022 05/25 09:43
你先填寫張載金額
不允許抵扣的所得稅多少
你看第二列多少
郭老師
2022 05/25 09:43
第二列的稅收金額是出來多少?他是按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的,千分之五哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣
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