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一月,我的銷項(xiàng)稅100 進(jìn)項(xiàng)稅50 我需要繳納50稅金,我做了會計分錄(借;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅50. 繳納時候:應(yīng)交增值稅-未交稅50 ,銀行存款),這樣我的轉(zhuǎn)出未交就掛賬50的余額了,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候, 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)、需要繳納的稅金每個月都要按你發(fā)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)是吧,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成轉(zhuǎn)出多交增值稅?

84785039| 提問時間:2022 05/24 20:05
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用處理的。 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022 05/24 20:09
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