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計提三月工資的時候計提了個稅(圖1,3月沒買社保),但是等到申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)這個個稅是都不用扣的。計提4月工資是不是這樣做分錄(圖2)?

84784985| 提問時間:2022 05/24 16:19
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
計提的時候不涉及個稅,個稅是在發(fā)放的時候進行的,所以紅色的分錄入放到發(fā)放的時候做
2022 05/24 16:21
84784985
2022 05/24 16:22
計提工資不用先算好個稅嗎?現(xiàn)在我3月已經(jīng)計提了,4月怎么辦,圖2這樣做對不對
森林老師
2022 05/24 16:25
個稅是在發(fā)放的時候體現(xiàn),借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸銀行,貸應(yīng)交稅費-個稅,你上個月計提了,在貸方,所以四月做到借方。 借應(yīng)付職工薪酬-工資,借應(yīng)交稅費-個稅??貸銀行,
84784985
2022 05/24 16:33
老師,你看我三月份那張,做到管理費用工資那里了。是不是錯了?三月份那張是要紅沖重做嗎?
森林老師
2022 05/24 16:34
是了,三月就做錯了,紅沖一下吧
84784985
2022 05/24 16:38
那我要拿什么做附件?這個情況說明嗎?
森林老師
2022 05/24 16:40
這個直接寫明哪個憑證的修改就行了
84784985
2022 05/24 17:58
老師,是整張憑證紅沖?還是只紅沖那一條錯的個稅
森林老師
2022 05/24 19:15
就沖一個也可以,也可以全部
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