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老師就是這樣的,我們一個(gè)項(xiàng)目含稅總價(jià)1000萬,公司開9%的專票提供給甲方,我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)票,只有成本票的情況下,我們公司應(yīng)該承擔(dān)多少稅費(fèi)呢,這個(gè)9%的稅額甲方是不是已經(jīng)給我們了呢

84785021| 提問時(shí)間:2022 05/24 11:07
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒有進(jìn)項(xiàng)票,成本票都是普票的嗎,如果 沒有進(jìn)項(xiàng),就要交9%的增值稅,對(duì)方已給你銷售項(xiàng)稅金額了。 銷項(xiàng)稅為1000/(1+9%)*9%
2022 05/24 11:11
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