當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元,發(fā)票未開具,公司實(shí)收資本為0,前期無力支付給個人。借:預(yù)付賬款-租金2萬,貸:其他應(yīng)付款-個人2萬;按月分?jǐn)傋饨鸾瑁汗芾碣M(fèi)用-租金1666.67,貸:預(yù)付賬款-租金1666.67;發(fā)票來時(shí)借:管理費(fèi)用-租金2萬,貸:預(yù)付賬款-租金2萬。這樣做正確嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022 05/24 09:40
84784982
2022 05/24 09:43
發(fā)票補(bǔ)開過來后每月末分?jǐn)傄策€是借:管理費(fèi)用-租金1666.67,貸:預(yù)付賬款-租金1666.67嗎?
辜老師
2022 05/24 09:45
開票開過來,不需要再確認(rèn)費(fèi)用的
84784982
2022 05/24 09:48
老師,你的意思是不需要做發(fā)票來時(shí)的借:管理費(fèi)用-租金2萬,貸:預(yù)付賬款-租金2萬這一比分錄嗎?
辜老師
2022 05/24 10:54
你是按月分?jǐn)傎M(fèi)用的,來發(fā)票直接放在分?jǐn)倯{證后面就可以
84784982
2022 05/24 11:09
好的,那后面公司有錢支付給個人就是借:其他應(yīng)付款-個人,貸:銀行存款對嗎?
辜老師
2022 05/24 11:11
是的,你的理解是對的
84784982
2022 05/24 11:14
謝謝老師
辜老師
2022 05/24 11:14
好的,客氣,幫到你就好
閱讀 306