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請(qǐng)有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師回答: 1.做前期納稅申報(bào)表更正申報(bào)時(shí),已經(jīng)交過的稅是退回來還是沖抵更正后應(yīng)交的稅款? 2.前期增值稅應(yīng)當(dāng)填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》并預(yù)繳稅款,但錯(cuò)申報(bào)成應(yīng)繳稅款并交過稅了,現(xiàn)在做更正申報(bào)時(shí),原來預(yù)繳的附加稅沒有優(yōu)惠,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)預(yù)交稅款的教育費(fèi)附加和地方教育附加暫時(shí)免稅了,問題是:現(xiàn)在更正申報(bào)時(shí),(1)我交的沒有免稅的附加稅能全額退給我嗎?(2)如果不能全額退,后期怎樣抵減?(3)這次更正申報(bào)時(shí)申報(bào)表要填《增值稅預(yù)繳申報(bào)表》嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2022 05/24 07:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,1.已經(jīng)交過的稅可以退回,可以沖抵更正以后應(yīng)交的稅款。 2.現(xiàn)在更正申報(bào)時(shí),(1)交的沒有免稅的附加稅不能全額退回,一般情況下,附加稅是不退的,(2)對(duì)于不退的附加稅來說后期也不能抵減的,(3)這次更正申報(bào)時(shí)申報(bào)表,要填《增值稅預(yù)繳申報(bào)表》。
2022 05/24 08:29
84784949
2022 05/24 09:54
附加稅也是一筆很大數(shù)字呢,不退對(duì)企業(yè)不是很不公平?
84784949
2022 05/24 09:55
老師,像前期申報(bào)錯(cuò)誤這種情況怎樣操作企業(yè)才沒有損失呢?
王雁鳴老師
2022 05/24 10:04
同學(xué)你好,是的,確實(shí)是對(duì)企業(yè)不公平,麻煩你咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
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