問題已解決
出售辦公樓時 借:固定資產(chǎn)清理 1704 累計折舊 1296 貸:固定資產(chǎn) 3000 實際收取出售價款時: 借:銀行存款 2092.8 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 172.8 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益時: 借:固定資產(chǎn)淸理 216 貸:資產(chǎn)處置損益 216 這個分錄可以合在一起寫么
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速問速答你好,這個分錄可以合在一起寫
2022 05/23 14:29
84785006
2022 05/23 14:32
借:銀行存款 2092.8
累計折舊 1296
貸:固定資產(chǎn) 3000
應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 172.8
資產(chǎn)處置損益 216
這樣對么?
現(xiàn)亮老師
2022 05/23 14:45
可以,但是我認為還是分開,更難清楚明了,需要專門設(shè)置“固定資產(chǎn)清理”這個賬戶進行(掛賬)核算。這樣,便于了解清理情況。
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