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公司欠員工工資,把公司的車以欠工資總額的形式抵扣給員工,怎么做賬

84784969| 提問時(shí)間:2022 05/23 11:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? ? 可以的。 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2022 05/23 11:06
84784969
2022 05/23 11:22
應(yīng)交增值稅是多少的稅率呢
meizi老師
2022 05/23 11:28
?你好;按照13% 。如果你是一般納稅人抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的話? ?
84784969
2022 05/23 13:33
老師,您看一下我的分錄對(duì)嗎
84784969
2022 05/23 13:34
老師,您看一下我的分錄對(duì)嗎
meizi老師
2022 05/23 13:42
上面分錄都給你寫清楚了。 你自己寫的不對(duì)? ?
84784969
2022 05/23 13:46
怎么不對(duì),哪里錯(cuò)了?固定資產(chǎn)清理和最下面的固定清理金額不一致,要高了。固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
meizi老師
2022 05/23 13:49
?你好; 看我上面寫的分錄 。 麻煩你仔細(xì)看看 ; 我都給你咧了怎么寫分錄? ?
84784969
2022 05/23 13:53
我看了啊,是按照你上面的分錄來寫的,我把我寫的分錄不是給你看了嗎?哪里錯(cuò)了,能指出來一下嗎?
meizi老師
2022 05/23 13:58
你好;? ?注意下 工資與你們的資產(chǎn)凈值 是否有差異 ;如果有差異; 看你們是否產(chǎn)生支付; 如果支付的話貸方還得走一個(gè)銀行存款即可? ?
84784969
2022 05/23 16:30
有差異,但直接抵工資
meizi老師
2022 05/23 16:33
?你好; 有差異的話? ;? 你工資 大于 凈值嗎 ? 因?yàn)檫€得考慮是否走資產(chǎn)處置損益? 影響所得稅不?
84784969
2022 05/23 16:35
嗯,工資大于車子凈值
84784969
2022 05/23 16:36
固定資產(chǎn)清理只有32856.77,而要付的工資是60757.04
meizi老師
2022 05/23 16:42
?你好;? ? ? ? ?那意思也不會(huì)單獨(dú)支付工資 差額給員工了。就直接用車子抵減了? 是嗎 ?? 那你就少支付了。 就得走 貸方一個(gè)營業(yè)外收入 去哈 ;這樣科目才平衡? ?
84784969
2022 05/23 16:48
嗯,那完整的分錄怎么寫
meizi老師
2022 05/23 16:49
?你好;? ??借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸? 固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?; 營業(yè)外收入? ?
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