問題已解決
外貿(mào)取得的專票,已退稅認證,但因為稅務(wù)局確定不給退稅了,之前退稅認證的發(fā)票怎么辦呢?
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速問速答,你可以在那個增值稅表二上做,稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/20 15:39
84784957
2022 05/20 15:41
之前表二也填過了,如果不給退的話,這筆稅也不能留抵了嗎?
李霞老師
2022 05/20 15:46
票還可以用對吧?如果能用的話,你就不需要做處理了,直接讓他留底就可以了。
李霞老師
2022 05/20 15:46
我一開始理解成你不想用呢。
84784957
2022 05/20 16:14
票可以用,就是之前做退稅認證了,退稅認證了怎么用呢?
李霞老師
2022 05/20 16:26
您不是沒申請通過嘛,所以就可以正常使用了。
84784957
2022 05/20 16:54
但是表二已經(jīng)填進項稅轉(zhuǎn)出了
李霞老師
2022 05/20 16:56
你好,你可以更正報表的,你更正一下你的報表。
84784957
2022 05/20 18:16
出口免稅收入原來是填的免稅,如果不能退稅了,是不是就得交增值稅了?
李霞老師
2022 05/20 18:24
如果他原來是免稅的話,那你現(xiàn)在不給你退了,你就得交稅了。
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