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6月代開專票已經(jīng)繳納了稅款,7月份又沖紅了該筆,稅款已經(jīng)繳納的稅款怎么處理呢?體現(xiàn)在增值稅報表哪里呢

84784987| 提問時間:2022 05/19 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是按季度申報的嗎 是的話在主表倒數(shù)第二行里面體現(xiàn)遇到。
2022 05/19 11:35
郭老師
2022 05/19 11:35
體現(xiàn)預(yù)繳 剛才打錯了
郭老師
2022 05/19 11:42
六月份借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,附加稅 貸銀行存款 七月份兒借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
郭老師
2022 05/19 11:45
好,需要做的我給你寫上了,第四行就是。
郭老師
2022 05/19 11:48
只需要紅沖你的收入就可以的,你繳納的稅款不能紅沖。
84784987
2022 05/19 11:38
賬務(wù)怎么處理呢
84784987
2022 05/19 11:43
6月份預(yù)繳的稅款要做賬務(wù)處理嗎
84784987
2022 05/19 11:46
7月份作廢了,這筆稅款就不再做賬務(wù)處理了是嗎?
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