問題已解決

寫會計分錄(1)2日從銀行借入短期借款80 000元 (2)3日接受投資者投入不需要安裝的設備一臺,價值15 000元,當即投入使用(3)3日提取備用金1 000元(4)5日購入材料,買價20 000元,進項稅額3 400元,材料已驗收入庫,款項未付(5)8日采購員預借差旅費800元,當即以現(xiàn)金付訖。(6)10日收到某公司前欠貨款8 000元。(7)12日采購員報銷差旅費680元,余款120元以現(xiàn)金退回。(8)12日銷售產(chǎn)品一批,售價50 000元,銷項稅額8 500元,款項已收存銀行。(9)16日辦公室用現(xiàn)金購買辦公用品200元。(10)18日用銀行存款支付廣告費1 000元。(11)20日支付前欠貨款23 400元。(12)25日從銀行提取現(xiàn)金50 000元,備發(fā)工資。(13)25日現(xiàn)金發(fā)放工資50 000元。(14)30日結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品款30 000元。(15)30日生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料50 000元,廠部領(lǐng)用材料800元。(16)30日以銀行存款支付廠部設施修理費用3 000元。(17)30日收回前欠貨款50 000元,存入銀行。(18)30日將銀行存款50 000元捐給希望工程。

84784993| 提問時間:2022 05/18 21:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 05/18 22:23
暖暖老師
2022 05/19 07:33
1借銀行存款80000 貸短期借款80000
暖暖老師
2022 05/19 07:33
2借固定資產(chǎn)15000 貸實收資本1500
暖暖老師
2022 05/19 07:33
3借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 05/19 07:34
4借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項稅額3400 貸應付賬款23400
暖暖老師
2022 05/19 07:34
5借其他應收款800 貸庫存現(xiàn)金800
暖暖老師
2022 05/19 07:34
6借銀行存款8000 貸應收賬款8000
暖暖老師
2022 05/19 07:34
7借管理費用680 庫存現(xiàn)金120 貸其他應收款800
暖暖老師
2022 05/19 07:35
8借銀行存款58500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅8500
暖暖老師
2022 05/19 07:35
9借管理費用200 貸庫存現(xiàn)金200
暖暖老師
2022 05/19 07:35
10借銷售費用1000 貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 05/19 07:36
11借應付賬款23400 貸銀行存款23400
暖暖老師
2022 05/19 07:36
12借庫存現(xiàn)金50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2022 05/19 07:36
13借應付職工薪酬50000 貸庫存現(xiàn)金50000
暖暖老師
2022 05/19 07:36
14借主營業(yè)務成本30000 貸庫存商品30000
暖暖老師
2022 05/19 07:37
15借生產(chǎn)成本30000 管理費用500 貸原材料30500
暖暖老師
2022 05/19 07:37
16借管理費用3000 貸銀行存款3000
暖暖老師
2022 05/19 07:37
17借銀行存款50000 貸應收賬款50000
暖暖老師
2022 05/19 07:37
18借營業(yè)外支出5000 貸銀行存款5000
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