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老師,劃線那行為什么要減去增值稅17,還有17對應(yīng)的100為什么不減掉

84785007| 提問時間:2022 05/18 18:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!領(lǐng)用這個不含稅100萬是不涉及現(xiàn)金的。但是這個17萬是要銀行繳納的。
2022 05/18 18:40
84785007
2022 05/18 18:44
這100萬也視同銷售記入主營業(yè)務(wù)收入6000里了吧?
宋生老師
2022 05/18 18:47
你好!看他這個應(yīng)該是沒有
84785007
2022 05/18 18:51
領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一般都視同銷售吧?
宋生老師
2022 05/18 18:54
你好! 單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物: (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (二)銷售代銷貨物; (三)設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目; (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費; (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者; (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人。
84785007
2022 05/18 18:55
那圖中的那17和100對應(yīng)的分錄應(yīng)是怎樣的?不視同銷售?
宋生老師
2022 05/18 19:04
你好!在建工程領(lǐng)用,不是視同銷售。 就像你在建工程的時候,買來材料用于在建工程一樣。
84785007
2022 05/18 19:16
領(lǐng)用的時候17是作為進(jìn)項稅的,為什么還要繳納呢
宋生老師
2022 05/18 19:55
你好!這個沒有說交稅啊
84785007
2022 05/18 19:59
您第一句說這17萬是要銀行繳納的
宋生老師
2022 05/18 20:35
您好!不好意思,是不包括的,所以那個銷項那里減去了17萬了。
84785007
2022 05/18 21:41
這個17萬是要銀行繳納是什么意思,不包括指的什么不包括
宋生老師
2022 05/18 21:54
您好!這個就是上面說的,說錯了,領(lǐng)用產(chǎn)品的100萬和稅金17萬不涉及現(xiàn)金。
宋生老師
2022 05/18 21:56
這個我明天再確認(rèn)下。我也有點疑問,你這個是在哪兒看到的?
84785007
2022 05/18 21:57
一個老教材
宋生老師
2022 05/19 08:14
你好!我問 下其他老師,說是,在營改增之前用于工程項目是視同銷售,計算增值稅。 在營改增之前,《增值稅暫行條例實施細(xì)則》第四條第(四)項規(guī)定,將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目要視同銷售貨物。因此,在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品需要視同銷售,并計征增值稅。 但是在2016年5月1日全面營改增后,根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)第二十七條規(guī)定,用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)等的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 因此,不動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用外購原材料、自產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)項稅額,若不屬于上述規(guī)定不得抵扣項目,準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣,不需要視同銷售處理。
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