問題已解決
江老師,請問應(yīng)交稅費-印花稅 21年12月應(yīng)交85.3元,但22年期初數(shù)只有37.3元,請問我要怎么調(diào)整,使應(yīng)交稅費-印花稅期末余額對得上
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好 ; 你們這個 應(yīng)交金額? 和你期初數(shù)據(jù) ; 你們期間是不是調(diào)整過印花稅的計提分錄 ?? ?還有就是你? ? ?建賬的時候 是不是 數(shù)據(jù)錄入期初? ;錄入的不對導(dǎo)致的??
2022 05/18 09:20
84785020
2022 05/18 09:24
當(dāng)原來的會計是少計提好了。那我能不能,借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48
meizi老師
2022 05/18 09:33
你好;? 可以的。 可以補計提的;? ? ?借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
84785020
2022 05/18 09:44
你好; 可以的。 可以補計提的; 借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這兩個分錄可以做在一個憑證嗎
meizi老師
2022 05/18 09:50
?你好 ;? 是的。 一起做兩個分錄? ?
閱讀 91