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老師:餐飲企業(yè)(小規(guī)模企業(yè))開業(yè)會員充值卡怎么做賬?

84784997| 提問時(shí)間:2022 05/17 18:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,餐飲企業(yè)(小規(guī)模企業(yè))開業(yè)會員充值卡 借:庫存現(xiàn)金等科目 貸:預(yù)收賬款
2022 05/17 18:53
84784997
2022 05/17 18:54
預(yù)收賬款是實(shí)收金額+贈送部分嗎?
84784997
2022 05/17 18:54
平時(shí)的業(yè)務(wù)中,抹零,打折,贈券怎么做分錄?
鄒老師
2022 05/17 18:54
你好,如果有贈送,預(yù)收賬款的金額是包括贈送部分的?
84784997
2022 05/17 18:56
那客戶消費(fèi)時(shí),怎么確認(rèn)收入?有一部分是贈送金額
鄒老師
2022 05/17 18:56
你好 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784997
2022 05/17 18:57
現(xiàn)在免增值稅了,就不用貸記應(yīng)交稅費(fèi)吧?
84784997
2022 05/17 18:57
確認(rèn)收入的金額是實(shí)收金額+贈送的嗎?
84784997
2022 05/17 18:58
比如沖500送100,客戶消費(fèi)615元,直接抹零,收600,怎么做呢
鄒老師
2022 05/17 19:00
你好 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 確認(rèn)收入的金額,是包括贈送部分的金額的 沖500送100 借:庫存現(xiàn)金等科目500 銷售費(fèi)用 100 貸:預(yù)收賬款 600 客戶消費(fèi)615元,直接抹零收600 借:預(yù)收賬款600,銷售費(fèi)用15,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784997
2022 05/17 19:03
如果是打折呢?直接按照打折后金額確認(rèn)收入吧?抹零、打折、贈券的賬務(wù)處理分錄一樣嗎?
鄒老師
2022 05/17 19:04
你好,如果是打折,按打折之后的金額確認(rèn)收入 抹零、打折、贈券,是有所不同的?
84784997
2022 05/17 19:05
那贈券呢?
鄒老師
2022 05/17 19:06
你好,具體是針對贈券的什么疑問呢?
84784997
2022 05/17 19:06
從4月1日起免征增值稅,那確認(rèn)收入時(shí),不用計(jì)提增值稅(銷項(xiàng))吧?
鄒老師
2022 05/17 19:07
你好,需要這樣處理才是的? 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ??
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