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借:固定資產(chǎn)清理200萬(wàn) 累計(jì)折舊400萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)600萬(wàn) 貸:固清500萬(wàn)(公允價(jià)) 運(yùn)雜費(fèi) 借:固清3萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)0.27萬(wàn). 貨:銀存3.27萬(wàn) 借:長(zhǎng)投(公允價(jià)+銷項(xiàng))565萬(wàn) 貸:固清(公允價(jià))500萬(wàn) 銷項(xiàng)65萬(wàn) 這一筆分錄當(dāng)中固定資產(chǎn)清理用公允價(jià)的話,該如何寫會(huì)計(jì)分錄?上一步的運(yùn)雜費(fèi)又該怎么計(jì)算?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 15:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),就是借長(zhǎng)投貸固定資產(chǎn)清理啊,然后有去,然后貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,固定資產(chǎn)清理是按照公允價(jià)值來(lái)確定。
2022 05/17 15:53
李霞老師
2022 05/17 15:53
您好,您發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)的話,就是說(shuō)你在清理這個(gè)固定資產(chǎn)的時(shí)候發(fā)生的,然后對(duì)方是要給你開(kāi)發(fā)票的。
84785026
2022 05/17 15:56
老師,按照道理來(lái)講那個(gè)固定資產(chǎn)清理應(yīng)該按照賬面價(jià)進(jìn)行,然后如果有差額的話,進(jìn)資產(chǎn)處置損益,但是現(xiàn)在是以公允價(jià)入賬的話,前一步的運(yùn)雜費(fèi)不用入賬嗎?
84785026
2022 05/17 15:59
老師題目在這里,書上的不對(duì)
李霞老師
2022 05/17 16:00
你好,這個(gè)費(fèi)你是正常入賬的哈同學(xué)。
84785026
2022 05/17 16:02
老師什么叫做正常入賬,我還是不懂
84785026
2022 05/17 16:05
老師你能不能寫個(gè)分錄
李霞老師
2022 05/17 16:06
借固定資產(chǎn)清理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
84785026
2022 05/17 16:11
老師我知道這個(gè),我的意思是 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資的時(shí)候,而且是非同控下,那個(gè)固定資產(chǎn)清理的入賬金額用公允價(jià)值,那運(yùn)雜費(fèi)當(dāng)中的3萬(wàn)應(yīng)該怎么辦啊
李霞老師
2022 05/17 16:36
你好同學(xué),差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益就可以啊,您是這個(gè)意思嗎?
84785026
2022 05/17 17:07
可是賬面價(jià)值的時(shí)候才能進(jìn)資產(chǎn)處置損益
84785026
2022 05/17 17:07
但是現(xiàn)在是公允價(jià)怎么辦?
李霞老師
2022 05/17 17:33
你好,固定資產(chǎn)清理,就不用管他公允價(jià)值還是賬面賬面價(jià)值了,只要他最后的差額,就計(jì)入資產(chǎn)處置損益就可以了。
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