用友U813.0系統(tǒng),有一張采購增值稅專用發(fā)票,被采購已經(jīng)當(dāng)成A供應(yīng)商的發(fā)票參照A的入庫單做入系統(tǒng),已經(jīng)跨年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票實(shí)際是B供應(yīng)商的,這種情況要怎么處理?要將A的做紅字采購專用發(fā)票么?但是沒法參照A的入庫單做紅字發(fā)票,如果參照A的訂單做紅字發(fā)票,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將之前已經(jīng)生成的紅字回沖單沖回么?同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將已經(jīng)生成的藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)沖回么?如果不做后面2步,材料采購科目就會(huì)出現(xiàn)貸方余額,同時(shí)系統(tǒng)還會(huì)默認(rèn)A已經(jīng)取得了發(fā)票,實(shí)際A至今欠票?只是把本屬于B的發(fā)票做到了A上
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速問速答你好!正常不會(huì)自動(dòng)將之前的沖單,它不會(huì)一一對(duì)應(yīng)。不過你可以試試,不行再刪掉,如果還是不行建議你問下你的軟件服務(wù)商了。
2022 05/17 10:18
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