問(wèn)題已解決
小型微利企業(yè),4月收到了留底退稅額,4月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)主表有未繳稅額,附表五(附加稅)卻都是零,6稅2費(fèi)不是減半征收嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好
當(dāng)月的增值稅-增量留底稅額作為計(jì)稅依據(jù)
2022 05/16 12:46
84784950
2022 05/16 12:48
3月期末留底,4月都退完了,沒(méi)有留底了
郭老師
2022 05/16 12:52
當(dāng)月的增值稅-增量留底退稅稅額作為計(jì)稅依據(jù)
閱讀 391