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請問要申請出口退稅收到的進(jìn)項(xiàng)票在申報(bào)增值稅時(shí)填寫在那一欄?

84785031| 提問時(shí)間:2022 05/16 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好你勾選了嗎
2022 05/16 10:32
84785031
2022 05/16 10:33
5月份已經(jīng)在“退稅勾選”——“發(fā)票退稅勾選”勾選過了
樸老師
2022 05/16 10:36
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。? 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí),? 將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。? 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三? 部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對應(yīng)的? 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。? 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785031
2022 05/16 11:06
這段話是什么意思?不明白
樸老師
2022 05/16 11:12
就是填寫附表二的意思
84785031
2022 05/16 11:59
請問申請出口退稅后,稅金是直接退到公司賬戶嗎?
樸老師
2022 05/16 12:09
是的 退回到公司賬戶的
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