問題已解決
暫估的材料有一部分或交稅或彌補了以前年度虧損的 怎么進行賬務(wù)處理呢?
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速問速答你好,暫估的現(xiàn)在收到了發(fā)票嗎?
2022 05/16 09:36
84785015
2022 05/16 15:58
沒呢沒呢
郭老師
2022 05/16 16:01
當時暫估的分錄怎么做了?結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
84785015
2022 05/16 20:46
當時暫估是借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
84785015
2022 05/16 20:46
最終是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 05/16 21:55
實際有業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理
如果是虛增的
借應(yīng)付帳款貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
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