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關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么分錄?該分錄應(yīng)該怎么理解和記憶?

84784993| 提問時間:2022 05/15 18:26
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 理解就是,不符合抵扣條件的,就不可以在進(jìn)項(xiàng)稅科目里邊了,防止期末結(jié)轉(zhuǎn)抵扣,或者申報時候沒有轉(zhuǎn)出
2022 05/15 18:31
84784993
2022 05/15 18:35
老師,你上面這個分錄確定沒寫錯嗎 為什么借貸都是“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”?
鐘存老師
2022 05/15 18:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 你看末級科目
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