問(wèn)題已解決

老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填啊

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/15 15:24
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余余老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
先做會(huì)計(jì)分錄 1.借:銀行存款25000 貸:實(shí)收資本25000 2.借:辦公用品1350 貸:應(yīng)付賬款1350 3.借:銀行存款7500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7500 4.借:管理費(fèi)用1075 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2575 貸:銀行存款3650 5.應(yīng)付賬款950 貸:銀行存款950 6.管理費(fèi)用800 貸:辦公用品800 7.固定資產(chǎn)20000 貸:銀行存款20000 8.應(yīng)付賬款2000 貸:銀行存款2000 這個(gè)不確定是分紅還是借支,按借支做,沒(méi)有其他應(yīng)收款科目,就計(jì)入應(yīng)付賬款
2022 05/15 20:53
余余老師
2022 05/15 20:54
根據(jù)以上分錄可以做出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?,F(xiàn)金流量表就直接根據(jù)實(shí)際發(fā)生的填就行。
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