問(wèn)題已解決

我公司去年有一筆應(yīng)記為管理費(fèi)用的錯(cuò)記成應(yīng)付職工薪酬了,在所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)。應(yīng)怎么調(diào)整做賬呢?報(bào)表怎么調(diào)整呢?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/15 10:59
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,學(xué)員,這個(gè)匯算清繳時(shí),如果能調(diào)去年的賬,更好,直接調(diào)整費(fèi)用的 不用調(diào)賬的話,可以匯算清繳附表105000里面納稅調(diào)減即可的
2022 05/15 11:00
84785029
2022 05/15 11:02
賬上我調(diào)了以前年度損益,去年的年報(bào)利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?
84785029
2022 05/15 11:03
還是只需調(diào)匯算清繳附表呢
冉老師
2022 05/15 11:03
去年的年報(bào)利潤(rùn)表不需要調(diào)整 直接匯算清繳納稅調(diào)減即可的
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