問題已解決
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度的把本應計入其他應付款的記入了其他應收款,現(xiàn)在該怎么調整
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速問速答您好
請問是貸方還是借方
2022 05/15 07:21
84785041
2022 05/15 07:24
老師是貸方(公司向股東借款)
bamboo老師
2022 05/15 07:26
貸 其他應收款 貸方紅字
貸 其他應付款 貸方藍字
84785041
2022 05/15 07:31
老師我有好幾筆是這樣,我是要逐筆這樣做嗎?還是在其他應收款的余額一筆做了
bamboo老師
2022 05/15 07:36
如果是同一人 合并做一筆分錄就好了
84785041
2022 05/15 09:08
老師好,在問一下若是 借方 是否還是同上面分錄一樣調嗎?
bamboo老師
2022 05/15 09:08
在借方的話
借:其他應付款 借方紅字
借:其他應收款 借方藍字
84785041
2022 05/15 09:11
好的,謝謝
bamboo老師
2022 05/15 09:26
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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