問(wèn)題已解決

老師,高新技術(shù)企業(yè)能同時(shí)小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠和高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/14 14:47
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng):法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,可以疊加享受優(yōu)惠政策。
2022 05/14 14:48
84784992
2022 05/14 14:49
怎么疊加呢?0-100 內(nèi)25%*50%*15%嗎?
稅劍法盾
2022 05/14 14:53
您好,不是的,蠻復(fù)雜的。給你幾個(gè)案例學(xué)習(xí)參考: 例一 某企業(yè)2020年度同時(shí)符合高新技術(shù)企業(yè)和小型微利企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),暫不考慮其他影響因素。 (1)若選擇享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額=50*15%=7.5萬(wàn) 減免稅額=50*25%-7.5=5萬(wàn) (2)若選擇享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額=50*25%*20%=2.5萬(wàn) 減免稅額=50*25%-2.5=10萬(wàn) 故,應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)時(shí),選擇小型微利更有利。 例二 某企業(yè)2020年度同時(shí)符合高新技術(shù)企業(yè)和小型微利企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn),暫不考慮其他影響因素。 (1)若選擇享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額=200*15%=30萬(wàn) 減免稅額=200*25%-30=20萬(wàn) (2)若選擇享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額= 100*25%*20%+100*50%*20%=15萬(wàn) 減免稅額=200*25%-15=35萬(wàn) 故應(yīng)納稅所得額界于100萬(wàn)至300萬(wàn)之間時(shí),仍是選擇小型微利更有利。 例三 某高新技術(shù)企業(yè),2020年度資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)都符合小微的標(biāo)準(zhǔn),但企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為400萬(wàn),暫不考慮其他影響因素。 (1)若選擇享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額=400*15%=60萬(wàn) 減免稅額=400*25%-60=40萬(wàn) (2)當(dāng)應(yīng)納稅所得額大于300萬(wàn)時(shí),不享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠: 實(shí)際應(yīng)納稅額=400*25%=100萬(wàn) 減免稅額=0萬(wàn) 故應(yīng)納稅所得額大于300萬(wàn)時(shí),不滿(mǎn)足小型微利企業(yè)條件,只能享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠。 因此,當(dāng)同時(shí)滿(mǎn)足高新技術(shù)和小型微利企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠減免時(shí),在不考慮其他影響因素的前提下,應(yīng)納稅所得額小于300萬(wàn)的,在2020年度企業(yè)所得稅匯繳中選擇享受小型微利更合算。 下面,我們就來(lái)看看單位在同時(shí)符合高新技術(shù)和小型微利的情況下,在進(jìn)行2020年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)時(shí)如何操作可以不享受高新技術(shù)而改為選擇小型微利。 打開(kāi)企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)表,在填寫(xiě)好基礎(chǔ)信息表和主表營(yíng)業(yè)收入等相關(guān)信息后,再把高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表(A107041)上的相關(guān)指標(biāo)信息填寫(xiě)完整后。第31行“十、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅”會(huì)帶出符合高新技術(shù)的減免稅額。
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