問(wèn)題已解決

老師們,麻煩請(qǐng)教一下,我們公司4月份開(kāi)票,產(chǎn)生兩萬(wàn)多的稅費(fèi)且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板4月不想交稅想做紅沖,可以紅沖嗎?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/14 12:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是季度申報(bào)嗎?
2022 05/14 12:39
84784960
2022 05/14 13:16
不是的,是增值稅月報(bào)
84784960
2022 05/14 13:18
5月紅沖,4月的增值稅還需要交嗎?
小菲老師
2022 05/14 13:20
同學(xué),你好 4月份需要繳納的
84784960
2022 05/14 13:21
紅沖了還需要交嗎
小菲老師
2022 05/14 13:22
同學(xué),你好 4月份是需要正常繳納的
84784960
2022 05/14 13:24
那紅沖后怎么處理呢
小菲老師
2022 05/14 13:25
同學(xué),你好 抵消5月份的銷項(xiàng)
84784960
2022 05/14 13:25
怎么操作呢
小菲老師
2022 05/14 13:26
同學(xué),你好 5月份開(kāi)具紅字發(fā)票,就可以了
84784960
2022 05/14 13:28
開(kāi)紅字發(fā)票這個(gè)銷項(xiàng)是次月報(bào)完稅 ,在退稅是嗎?
小菲老師
2022 05/14 13:29
同學(xué),你好 不退稅,抵消5月份的銷項(xiàng)
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