問題已解決

老師你好,我們是一家餐飲企業(yè),月末盤點(diǎn)原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢?我們是購買原材料回來沒有直接做成本,而是計(jì)入原材料,月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/13 14:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2022 05/13 14:26
84785034
2022 05/13 14:29
是先錄入上期數(shù)據(jù)借主營業(yè)務(wù)貸原材料(紅字)嗎?
樸老師
2022 05/13 14:34
同學(xué)你好 需要先入庫然后再出去 之前先做的要補(bǔ)入庫
84785034
2022 05/13 14:35
已經(jīng)入庫了,就是借原材料貸銀行存款
樸老師
2022 05/13 14:44
同學(xué)你好 是 然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2022 05/13 15:11
結(jié)轉(zhuǎn)就是主營業(yè)務(wù)成本貸原材料對(duì)嗎?上學(xué)結(jié)存的數(shù)據(jù)需要做分錄嗎?還有月末結(jié)存的數(shù)據(jù)又該怎么處理呢?
樸老師
2022 05/13 15:18
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的 結(jié)存的數(shù)據(jù)就是余額
84785034
2022 05/13 15:58
月末結(jié)存的原材料需要做賬務(wù)處理嗎?
樸老師
2022 05/13 16:06
同學(xué)你好 這個(gè)是不用的
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