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有凈殘值的固定資產出售賬務怎么處理啊 處理之后固定資產借方為什么有余額,(余額是凈殘值)
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將固定資產轉入固定資產清理:
借:固定資產清理;
借:累計折舊;
借:固定資產減值準備;
貸:固定資產;
產生清理費用時:
借:固定資產清理;
貸:銀行存款;
出售收入、殘料等:
借:原材料、銀行存款等;
貸:固定資產清理;
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);
保險賠償的處理:
借:其他應收款;
貸:固定資產清理;
結轉凈損益:
凈損失:
借:資產處置損益;
貸:固定資產清理;
凈收益:
借:固定資產清理;
貸:資產處置損益。
2022 05/13 13:03
84784999
2022 05/13 13:04
那這樣固定資產減值準備不是一直有余額
bamboo老師
2022 05/13 13:06
您計提過固定資產減值準備嗎
沒有的話 就不需要寫這個科目啊
84784999
2022 05/13 13:07
固定資產有凈殘值 但是但是好像沒有計提 我需要補計提嗎
bamboo老師
2022 05/13 13:07
凈殘值不需要計提的啊
84784999
2022 05/13 13:12
那為什么處理之后我的固定資產有余額 余額部分就是凈殘值那部分 啊 固定資產轉入固定資產清理的時候 貸方的固定資產是原值還是要扣掉凈殘值
bamboo老師
2022 05/13 13:16
請問您分錄怎么寫的?
原值多少 累計折舊多少
84784999
2022 05/13 13:20
原值是1982178.16 累計折舊:15692.24
bamboo老師
2022 05/13 13:34
借:固定資產清理 1982178.16-15692.24=1966485.92
借:累計折舊15692.24
貸:固定資產?1982178.16?
84784999
2022 05/13 15:18
老師 我想問一下 就是出售固定資產 開票收入的部分是要做營業(yè)外收入嗎
bamboo老師
2022 05/13 15:19
開票收入的部分是要做營業(yè)外收入(資產處置損益)
84784999
2022 05/13 15:24
就是我上面處置完 的部分 還得在做一個有關開票的分錄是嗎 那產生的稅額 咋做啊
bamboo老師
2022 05/13 15:25
我都給您寫了分錄啊 您按照發(fā)生的業(yè)務 寫我前面的分錄就好啦
84784999
2022 05/13 15:33
老師,想問問就是我每個月都交了增值稅,進項也全部抵扣了,沒有費用票,但是我的利潤還是負的?。ㄒ徊糠诌M項是稅率為1的設備)
bamboo老師
2022 05/13 15:34
那您成本費用是不是比較高?
84784999
2022 05/13 15:36
我的成本基本就是我的進項了,我的利潤是-150萬左右,在想是不是那部分1%設備的問題 設備大概200萬
bamboo老師
2022 05/13 15:36
設備200萬入賬分錄怎么寫的
84784999
2022 05/13 15:38
借 固定資產 待抵扣進項稅 貸:應付賬款
bamboo老師
2022 05/13 15:40
那這個沒有計入成本啊 不影響利潤啊
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