問(wèn)題已解決

老師好,我在匯算清繳時(shí)跳 出來(lái)這個(gè)對(duì)話(huà)框,問(wèn)題大嗎,要怎么解決 經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn): ? ◆ 1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【829575】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/13 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的不用管,忽略就行。
2022 05/13 09:37
84785043
2022 05/13 09:38
職工教育經(jīng)費(fèi)包含哪些方面
郭老師
2022 05/13 09:40
你好,就是職工的培訓(xùn)費(fèi)。
84785043
2022 05/13 09:54
【jmcznd_a106000_001】A106000 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度——申報(bào)年度可彌補(bǔ)虧損所得:本項(xiàng)【-171508.43】必須=表A100000第19行-第20行【-168886.11】
84785043
2022 05/13 09:54
這里面的差額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的40%,應(yīng)該怎么改
郭老師
2022 05/13 09:55
你好,招待費(fèi)的是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,第三個(gè)就是招待費(fèi),你看一下你在這里面填寫(xiě)嗎
郭老師
2022 05/13 09:55
已填寫(xiě)帳載金額之后,稅收金額應(yīng)該是自動(dòng)的。
84785043
2022 05/13 09:59
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)須填報(bào)),公司沒(méi)有往來(lái)這張表不需要提交吧
郭老師
2022 05/13 10:01
你好,對(duì)的是的,沒(méi)有發(fā)生的不用填寫(xiě)。
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