問題已解決
去年多暫估了購進商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本, 做了會計科目:借:庫存商品1,貸:應付賬款-暫估1,借:主營業(yè)務成本1,貸:庫存商品1,現(xiàn)在跨年了,如何調(diào)整呢?
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速問速答執(zhí)行的那個會計準側(cè) 你的意思21年暫估多了 22年發(fā)票沒到是么
2022 05/13 09:36
84784997
2022 05/13 09:38
小企業(yè)會計準則,22年發(fā)票到了,但是實際成本比21年暫估低,相當于多暫估了商品,也多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
秦楓老師
2022 05/13 09:51
小企業(yè)會計準則 沒有那么復雜 你不用調(diào)整去年多暫估的成本了 不用寫分錄? 你直接在匯算清繳 扣除項目 將多暫估的金額 其他欄次調(diào)增即可?
84784997
2022 05/13 09:53
賬務怎么處理呢?如何做會計分錄呢?麻煩老師了
秦楓老師
2022 05/13 09:54
?不用賬務處理 調(diào)表不調(diào)賬? 去年暫估多了多計了成本沒問題? 今年匯算調(diào)增補交了多暫估的企業(yè)所得稅?
84784997
2022 05/13 10:11
那庫存商品也多暫估了呀
秦楓老師
2022 05/13 10:28
我說的調(diào)表不調(diào)賬是因為不影響損益 庫存商品調(diào)減? 應付賬款調(diào)減?
84784997
2022 05/13 10:31
直接紅沖庫存,紅沖應付賬款是嗎?
秦楓老師
2022 05/13 10:40
是的 同學 就是這樣處理
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