問題已解決
老師 不太理解A選項(xiàng)
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 05/12 23:37
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2022 05/13 00:00
這只是應(yīng)交未交的曾值稅
那多交的會計(jì)分錄可不是這個(gè)
現(xiàn)亮老師
2022 05/13 10:56
多交是指進(jìn)大于銷的情況,正常月末可以不做分錄,要做的話也是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
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