問題已解決
老師,上一年度個(gè)稅多申報(bào)了,已經(jīng)做了個(gè)稅匯算清繳,個(gè)稅已繳納。上年12月賬上調(diào)整了一部分多計(jì)提的工資,那企業(yè)匯算清繳的時(shí)候職工薪酬該如何調(diào)整呢?
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職工薪酬明細(xì)表
張載金額看帳上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì),只要匯算清交之前發(fā)下去就可以抵扣所得稅
2022 05/12 23:12
84784987
2022 05/13 09:09
但是我在12月調(diào)了賬,調(diào)減了多計(jì)提的誒
郭老師
2022 05/13 09:12
已經(jīng)調(diào)建了的話,按照你調(diào)整之后的來申報(bào)就可以了,你沒有多抵扣所得稅。
郭老師
2022 05/13 09:12
比如之前計(jì)提了200,你現(xiàn)在調(diào)減了20,直接按照180來申報(bào)就是了
84784987
2022 05/13 09:17
但是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒有調(diào)減啊,這樣一比對(duì)豈不是虛列工資嘛
郭老師
2022 05/13 09:25
對(duì)的是的,你可以更正修改你個(gè)稅系統(tǒng)里面的,但是你抵扣企業(yè)所得稅不能按照虛增之后的來按照正確的,你賬上是正確的。
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