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4月已經(jīng)申報(bào)完了,有幾百塊錢(qián)的留底,電子稅務(wù)局提示退稅,怎么做點(diǎn)無(wú)票收入把這個(gè)稅消化了不用退稅,具體的賬務(wù)操作怎么做

84784983| 提问时间:2022 05/12 15:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借銀行存款或者是應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),然后在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額就可以的。
2022 05/12 15:23
84784983
2022 05/13 10:01
已經(jīng)申報(bào)了怎么處理呢
郭老師
2022 05/13 10:03
申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有做無(wú)票收入還是什么意思?
84784983
2022 05/13 10:31
對(duì)不知道怎么作廢
郭老師
2022 05/13 10:43
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)作廢申報(bào),然后你找增值稅及附加稅一般納稅人申報(bào)表。
郭老師
2022 05/13 10:43
附表一里面增加就可以的。
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