問題已解決
21年12月的收入錯入賬在22年1月,在匯算清繳前是要做年前損益調(diào)整然后再匯算清繳中交稅是嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,是這么做的。
2022 05/12 10:19
84784964
2022 05/12 10:22
那在匯算清繳的未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制收入調(diào)整表中,合同金額,賬載金額以及稅收收入分別是填什么啊a
郭老師
2022 05/12 10:26
你好,具體的是哪里有問題啊?
84784964
2022 05/12 10:34
匯算清繳里不是有一個未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入調(diào)整表嗎,不是填在那里嗎 那三個金額都填一樣的數(shù)?不是吧
郭老師
2022 05/12 10:40
你好,就是你之前賬上沒有做,現(xiàn)在需要做上去嗎?如果是的話,只填寫稅收金額就可以的
郭老師
2022 05/12 10:40
賬載金額不用填寫的。
84784964
2022 05/12 10:45
本期是指哪一期啊
我那筆收入如果不調(diào)整到以前年度損益調(diào)整可行嗎
我那筆收入沒有做計提,是錯的,那這個必須做調(diào)整分錄嗎現(xiàn)在
郭老師
2022 05/12 10:46
你好,做二一年的匯算清繳,本期屬于2021年一到12月份
郭老師
2022 05/12 10:46
收入沒有做計提是什么意思
郭老師
2022 05/12 10:46
你開了發(fā)票的嗎?收入你單位開發(fā)票了沒有?你增值稅申報表里面申報了沒有?
84784964
2022 05/12 11:18
就是12月應(yīng)該計入的收入,因為沒有收到款項,今年1月收到了,我計入了1月的收入,發(fā)票1月開的,增值稅附加稅等都在1月繳納了,12月沒有計提
然后另外一個會計問的老師說會計不調(diào)整,利潤表不對。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生
郭老師
2022 05/12 11:19
也就是你這個發(fā)票在一月份開的,但是你申報的時候在12月份的增值稅申報表里面申報了,是不是因為你一月份繳納了,一月份申報的是去年12月份的。
84784964
2022 05/12 11:24
發(fā)票室1月開的,增值稅是2月申報,全部都是1月數(shù)據(jù)了12月的增值稅申報表里沒有體現(xiàn)
84784964
2022 05/12 11:29
1月的增值稅申報表,12月的數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn), 12月沒有計提相應(yīng)收入,沒有相應(yīng)增值稅
郭老師
2022 05/12 11:32
那建議你你就不要修改,匯算清交了你匯算清交還是按照你之前賬上做的來。
郭老師
2022 05/12 11:32
規(guī)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,你應(yīng)該在上一年繳納增值稅和所得稅,但是如果你今年修改了匯算清交,在上一年交所得稅,但是你的增值稅又在今年繳納的,你的增值稅申報表也得修改。
84784964
2022 05/12 11:42
就是匯算也不做調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/12 11:44
你好,對的是的,是這么做的。
84784964
2022 05/12 13:32
就啥都不變,讓這筆收入直接就是今年的收入,那如果稅務(wù)查到是不是會被罰
郭老師
2022 05/12 13:39
是的
有風(fēng)險的
對的
84784964
2022 05/12 15:17
那更正申報呢,不是今年每月的增值稅都要更正申報了嗎
郭老師
2022 05/12 15:19
你好,不用的,你只修改去年的就可以,然后今年一月份的增加一個無票收入負數(shù),其他的還是不變。
閱讀 290