問題已解決
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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速問速答同學你好
按照全額申報
2022 05/11 11:36
樸老師
2022 05/11 11:36
收集齊退稅資料可以退稅
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公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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