問題已解決

上個月退之前留抵的了?,F(xiàn)在申報(bào)4月的,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交4萬的稅。申報(bào)的時候出來這個,我應(yīng)該點(diǎn)哪個呢

84785038| 提問時間:2022 05/10 09:32
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你現(xiàn)在銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅.是不符合條件
2022 05/10 09:38
84785038
2022 05/10 09:39
我點(diǎn)哪個?
venus老師
2022 05/10 09:40
第三個不符合條件,同學(xué)
84785038
2022 05/10 10:02
上月留抵退稅了,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅照交,增值稅附加稅不交。那印花稅交不交呢
venus老師
2022 05/10 10:17
印花稅是合同稅,你有符合的合同條件是要繳的
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