問題已解決

請(qǐng)問我們需要交免抵稅額的附稅,因?yàn)楝F(xiàn)在增值稅表和附稅表合并了,免抵稅額現(xiàn)在在增值稅哪個(gè)表里填寫?

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/09 11:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您沒有附表五么
2022 05/09 12:05
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