問題已解決

老師我們是去年四月成立的公司,去年一直在建設(shè),沒有開始經(jīng)營,沒有收入,去年我有10萬元記到了管理費用~業(yè)務(wù)招待費 ,。 我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳,對于這部分業(yè)務(wù)招待費需要怎么處理

84785039| 提問時間:2022 05/09 09:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目有一個招待費,在這里面填寫10萬。
2022 05/09 09:27
郭老師
2022 05/09 09:28
稅收金額它是自動出的,它是根據(jù)發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~