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題目:當(dāng)年度發(fā)生研發(fā)支出500萬元,較上年度增長(zhǎng)20%.其中300萬元予以資本化;截止2ⅹ16年12月31日,該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)過程中。稅法規(guī)定,企業(yè)費(fèi)用化的研究開發(fā)支出按175%稅前扣除,資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予攤銷的金額。為什么費(fèi)用化的稅前扣除不是(500-300)*175%

84784971| 提問時(shí)間:2022 05/08 21:20
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按這個(gè)題的表述,費(fèi)用化的金額應(yīng)該是200萬元,是按照200萬元加計(jì)扣除的。答案是怎么寫的呢,方便上傳一下嗎。
2022 05/08 21:24
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