問(wèn)題已解決

老師,六稅兩費(fèi)收到退稅,可是是去年12月份計(jì)提的,請(qǐng)問(wèn)老師分錄應(yīng)該怎么做?要沖銷計(jì)提的嗎?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/08 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人嗎?如果是的話,應(yīng)該不是12月份的,是一二月份的吧
2022 05/08 10:29
郭老師
2022 05/08 10:38
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳調(diào)增
郭老師
2022 05/08 10:44
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 05/08 10:50
你好,不用修改啦,把上面的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)改成稅金及附加
郭老師
2022 05/08 10:56
你好,可以沖計(jì)提,也可以做到營(yíng)業(yè)外收入都可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加,這個(gè)不就是紅沖的?
84784979
2022 05/08 10:30
今年4月份才升為一般納稅人,之前是小規(guī)模
84784979
2022 05/08 10:42
那么收到退稅的分錄呢?
84784979
2022 05/08 10:47
年度報(bào)表巳報(bào)過(guò)了,我需要作廢重新申報(bào)嗎?
84784979
2022 05/08 10:53
老師,我糊涂了,不去沖減計(jì)提的稅金嗎?這部分收款不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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