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實(shí)務(wù)
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公司內(nèi)審計(jì)部門主要職責(zé)有哪些?
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速問速答 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。
2、檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報(bào)告該類信息的措施,以及對(duì)某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測(cè)試交易、金額和范圍;
3、檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率和效果,包括企業(yè)的非財(cái)務(wù)控制;
4、檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)對(duì)法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對(duì)管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。
2022 05/08 00:39
大賀老師
2022 05/08 00:39
希望幫到您!如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝哈!
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