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老師,c也不對(duì)吧,應(yīng)交的增值稅不通過未交增值稅明細(xì)科目吧

84784969| 提問時(shí)間:2022 05/07 20:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般納稅人當(dāng)月需要繳納增值稅 要通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核算 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 05/07 20:32
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