問題已解決
6月22日,王永明出差歸來,報差旅費3320元,退回現(xiàn)金,180元。
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速問速答借銷售費用、差旅費3320,庫存現(xiàn)金180,
貸其他應(yīng)收款。
2022 05/06 14:29
84785017
2022 05/06 14:30
借方金額和貸方金額分別是多少呢?
郭老師
2022 05/06 14:31
你好,借銷售費用差旅費3320,
庫存現(xiàn)金180,
貸其他應(yīng)收款3500。
郭老師
2022 05/06 14:31
借貸都是3500的,是平衡的。
84785017
2022 05/06 14:46
用銀行存款支付生產(chǎn)車間的辦公費800元,電話費500元,水電費960元,交通費300元。共計2560元,支付廠部管理部門的辦公費480元,電話費1500元,交通費350元。水電費870元,共計3200元,會計分錄。
郭老師
2022 05/06 14:48
借制造費用、辦公費、800
制造費用通信費500,/水電費960,/交通費300,貸銀行存款2560。
郭老師
2022 05/06 14:48
借管理費用辦公費480,
管理費用通信費1500,
管理費用交通費350,
管理費用水電費870,
貸銀行存款3200。
84785017
2022 05/06 14:52
最終的借方金額和貸方金額是不是都是5780元。
郭老師
2022 05/06 14:52
是的是的,是這么做的。
84785017
2022 05/06 14:55
按甲乙兩產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分配本月制造費用甲工時8萬工時。以生產(chǎn)工時,7萬工時。會計分錄
郭老師
2022 05/06 14:56
借生產(chǎn)成本,甲8
乙7
貸制造費用15
84785017
2022 05/06 15:01
6月23日,該企業(yè)本月生產(chǎn)完工假產(chǎn)品,510臺與產(chǎn)品1076臺會計分錄
郭老師
2022 05/06 15:02
借庫存商品甲產(chǎn)品510,
乙產(chǎn)品1076
貸生產(chǎn)成本
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