問題已解決

嗯好的老師,還有一個問題不太明白,如果我三月份計提的費用,且在3月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在4月份沒有取得發(fā)票,后面5月份才收到發(fā)票,我什么時候去的發(fā)票什么時候沖嗎,沒有取得發(fā)票就按月每個月計提是不是可以 還有,在三月分把計提的費用結(jié)轉(zhuǎn)了成本發(fā)票收到后如何處理呢:求分錄

84784981| 提問時間:2022 05/06 13:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 什么時候去的發(fā)票什么時候沖減暫估的 在收到發(fā)票的當月原分錄負數(shù)紅沖 然后按照收到的發(fā)票來做
2022 05/06 13:53
84784981
2022 05/06 13:57
嗯嗯 那我計提的時候按專票的不含稅金額計提嗎還是按含稅金額計提
樸老師
2022 05/06 14:08
同學你好 按照不含稅的暫估
84784981
2022 05/06 22:36
可是我什么說的不一樣呢 別的老師告訴按含稅計提
樸老師
2022 05/07 06:25
同學你好 暫估都是按照不含稅的暫估哈 進項稅是不暫估的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~