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未開票收到貨款,會(huì)計(jì)分錄是不是借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

84785045| 提問時(shí)間:2022 05/05 13:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/05 13:41
84785045
2022 05/05 13:42
老師,是后面錯(cuò)誤是嗎
小菲老師
2022 05/05 13:43
同學(xué),你好 后面錯(cuò)誤
84785045
2022 05/05 13:50
那應(yīng)交稅費(fèi),需要寫明細(xì)嗎
84785045
2022 05/05 13:50
是增值稅銷項(xiàng)嗎
小菲老師
2022 05/05 13:52
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785045
2022 05/05 13:52
那期末就是負(fù)的了
小菲老師
2022 05/05 13:54
同學(xué),你好 怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?
84785045
2022 05/05 13:55
應(yīng)交稅費(fèi)是在貸方
小菲老師
2022 05/05 13:56
同學(xué),你好 嗯,你之后繳納增值稅,就會(huì)沖掉
84785045
2022 05/05 13:57
好的,謝謝
小菲老師
2022 05/05 14:00
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
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